審計與理財雜志社簡介
《審計與理財》雜志是其宗旨是宣傳和貫徹審計工作的方針政策,研究審計與理財理論,推崇和介紹審計工作實踐,為開拓審計事業服務,為幫助國家、企事業單位和公眾理財服務,為經濟建設和改革開放服務。
《審計與理財》是廣大審計人員、財經院校師生及行政和企事業單位領導、財會和從事經濟管理、經濟監督、經濟研究等廣大讀者了解審計信息,交流審計與理財工作經驗以及探討審計和理財理論的園地,增長知識的良師益友。獲得第二、三、四屆華東地區優秀期刊。
審計與理財雜志欄目設置
專家視點、理財廣場、審計雜談、審計現場
雜志優秀目錄參考
目錄·2016年 11 期
審計干部要永遠"不忘初心" 王小平
精準扶貧傾真情 ——江西省吉安縣審計局"參戰"脫貧攻堅小記 李娉
關注職業教育落實惠民工程 ——對省屬中等職業學校2009~2010年中等職業國家助學金收支管理情況專項審計調查項目的審計案例 劉正宇,鄒陽,張珊珊
國家審計應進一步發揮預示性輔助決策作用 孫穎
江西非遺保護專項資金審計現狀及障礙分析 程鳴
在建工程轉增固定資產核算技巧與風險防范 黃瑞華
如何有效利用 審計采集的數據? ——以醫保基金審計為例 賴春林
淺談領導干部自然資源資產離任審計 宋巍
基層人民銀行審計工作信息化的問題 與思考 王雨倫,劉利清,曹劍
政府投資項目 "低價中標、高價結算"的審計對策 李文睿
大大學學生生P2P網貸產品盈利模式的案例研究 王睿雯,王宇,周晨,許楚唯
關于規范行政事業單位國有資產管理的思考 胡志剛
審計師論文范文:談企業內部審計人員的業務能力
摘要:電力企業作為一個國家的壟斷企業有著與普通企業不同的特點,電力企業在我國經營規模大,企業實力雄厚,并且其運營總體龐大,如今相對落后的內部審計已經不適應如此龐大的企業,審計工作在獨立性、內部制度、人員的配備上都有種種不足之處。隨著時代的發展,電力企業轉型之后自負盈虧,市場風險難料,經營環境也時刻發生著變化,這就對內部審計工作提出了新的要求。對此,本文針對內部審計人員業務能力的提高,提出了幾點建議。
關鍵詞:電力企業,內部審計,業務能力
電力企業是國有企業的一面旗幟,內部的審計工作是加強企業內部監督不可缺少的一項制衡機制。首先,能夠保證會計資料的準確性和客觀性,保護企業資產的完整。其次,審計部門在經濟活動方面的全面及時的監督才能保證企業內部控制逐漸完善。所以從各個方面來看我們的審計工作都是十分重要的。現在我們就從審計人員業務提高的角度分析,如何提高我們電力企業的審計業務。
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