2021-4-9 | 財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)
期刊英文名稱:Internal Auditing in China
主辦單位:中國內(nèi)部審計(jì)學(xué)會
期刊周期:月刊
出版地:北京市
期刊語言:中文
雜志尺寸:16開
創(chuàng)刊時間:1997
國際刊號:1004-8278
國內(nèi)刊號:11-4068/F
雜志主編:張?jiān)?/p>
期刊定價(jià):9.9元/期
數(shù)據(jù)庫收錄:國家新聞出版總署收錄
中國知網(wǎng)收錄期刊、萬方數(shù)據(jù)庫全文收錄期刊
期刊欄目:主要欄目:卷首、新視點(diǎn)、國際交流、探索與爭鳴、審計(jì)部長訪談、經(jīng)驗(yàn)與方法、內(nèi)部審計(jì)建設(shè)、高端資訊、企業(yè)無疆界。
聯(lián)系方式:地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街4號
郵政編碼:100086
電話:010-82199864
論文目錄:1、工程造價(jià)審計(jì)的實(shí)施 田華;
2、中國內(nèi)部審計(jì)愿景構(gòu)建探討 曲耀輝;
3、福安坂中畬族鄉(xiāng)內(nèi)部審計(jì)紀(jì)實(shí) 徐進(jìn)生;
4、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的實(shí)踐探索 孟曉霖;
5、醫(yī)院開展內(nèi)部審計(jì)的主要思路 王梅梅;
6、對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中直接責(zé)任的認(rèn)定 丁朝霞;
7、集團(tuán)企業(yè)開展信息系統(tǒng)審計(jì)的策略探討 胡靖;
8、高校內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制評價(jià)體系建設(shè) 王小力;
9、政府部門內(nèi)部控制的科學(xué)內(nèi)涵 張慶龍;高劍芹;
10、信息技術(shù)環(huán)境下控制審計(jì)風(fēng)